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REQUISITOS.

Para personas que quieran aprender todo lo relacionado con el IVA, que comprende la entrega y prestación de servicios, adquisiciones intracomunitarias e importaciones. 

PROGRAMA 

TEMA 1. NATURALEZA DEL IVA Y APLICACIÓN. Normativa estatal y tratados internacionales. Hecho imponible entrega de bienes y prestaciones de servicios. Concepto de empresario a efectos del impuesto

TEMA 2. OPERACIONES NO SUJETAS. Concepto de entrega de bienes y prestación de servicios. El IVA y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

TEMA 3. EXENCIONES. Sociales, Sanitarios, Educación, financieras y de seguros, inmobiliarias y técnicas. Otras exenciones.

TEMA 4. EXENCIONES EN ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS E IMPORTACIONES.

TEMA 5. LUGAR DE REALIZACIÓN. Entregas de bienes que se transportan, o son objeto de montaje. Entrega a pasajeros, gas o electricidad. Servicios por internet, telemáticos. Telecomunicaciones. Transporte intracomunitario de bienes.

TEMA 6. DEVENGO. Delimitación de entregas de bienes y ejecuciones de obra. Operaciones de comisiones, autoconsumo, acuerdos estimatorios. Pagos anticipados. Régimen especial del criterio de caja. Devengo de importaciones

TEMA 7. BASE IMPONIBLE. Como se determina la base imponible del IVA. Subvenciones, tributos adicionales, envases y embalajes. Partidas que no se incluye en la base imponible. Contraprestaciones no dinerarias. Situaciones de insolvencias.

TEMA 8. SUJETOS PASIVOS. COMO SE HACE LA REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO.

TEMA 9. TIPOS IMPOSITIVOS. Tipo general. Tipo reducido del 10% y Tipo reducido del 4%.

TEMA 10. DEDUCCIONES EN EL IVA. Requisitos subjetivos y objetivos. Bienes de inversión. Reglas generales y requisitos formales. Aplicación de la prorrata. Deducciones previas

TEMA 11. DEVOLUCIÓN Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS. Supuestos generales, liquidación provisional y procedimiento de devolución. Obligaciones de los sujetos pasivos. Comunicación de inicio de actividades, censos y registros. Registro de operadores intracomunitarios y número de identificación fiscal.

TEMA 12. Obligación de emitir facturas, gestión y liquidación del impuestos. Modelos oficiales, declaraciones y liquidaciones periódicas. Sujetos obligados a su presentación.

 

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METODOLOGÍA

Se facilita material didáctico práctico. Al finalizar cada módulo, el alumno tiene que finalizar unos exámenes, que serán enviados para su corrección y que permitirá ver el seguimiento de alumno dentro de la acción formativa.

El material didáctico se compone de explicaciones ejercicios o supuestos sobre casos reales de empresas, acompañados de sus correspondientes soluciones. También se facilitan junto al resto del material. El alumno tendrá acceso a un plataforma de e-learning donde podrán contactar de manera permanente con un tutor cualificado. Las dudas serán resueltas en un plazo no superior a 24 horas.

 

DURACIÓN

El tiempo de dedicación por parte del alumno es de 150 horas. Tutorías de teleformación 50 horas.

 

 

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Más de 3.000 alumnos ya se han matriculado en él. CURSO GESTIÓN FISCAL DE PYMES

 

DIPLOMA

A la finalización de este cursos, los alumnos recibirán un Diploma acreditativo de los conocimientos adquiridos, avalado por la FUNDAE Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo.

 

Crédito de formación. Subvención

Este curso es bonificable con cargo a las cuotas de la Seguridad Social que haya ingresado la empresa en el año anterior por formación profesional. Para saber el montante de la subvención que le corresponde a su empresas en este ejercicio, pulse aquí CALCULO DE LA BONIFICACIÓN

Este curso se contrata por un importe de 420 euros por alumno. 

 

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